1.1. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Financeiro > Operações Tesouraria Recebimentos Diversos > Operação Financeira.
• Acessar o menu Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Financeiro > Operações Tesouraria Pagamentos Diversos > Liquidação > Pagto Cheque. Terc.
Será apresentada a tela:
Tela Tipo de Documento
Como Faz?
1.2. O parâmetro possui as seguintes opções:
•Consistir: Irá apenas apresentar uma mensagem informativa.
•Bloquear: Não permitirá selecionar o cheque, apresentando uma mensagem informativa.
•Não Consistir: Manterá o comportamento atual, sem nenhuma mensagem nem consistência.
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